内江市市中区审计局对内江城南新区建设有限公司(以下简称城南公司)、内江鑫恩建设有限公司(以下简称鑫恩公司)2020年1月至2023年8月经营管理情况进行了审计,现将审计结果公告如下:一、基本情况和审计评价意见城南公司于2018年5月成立,内设综合管理部、资产管理部、财务部、投融资管理部、项目管理部、工程管理部6个部门,二、审计发现主要问题(一)企业运行管理情况一是企业经营绩效评价指标未达标,(二)企业重大经济事项决策及执行情况一是重大经济事项决策制度执行不到位,二是重大资产投资风险管控不到位,四是部分资产管理不到位,七是建设项目管理不规范,(三)企业内部控制管理情况一是公司章程制定不规范,三是职工权益保障不到位,七是对下级企业监督不到位,六是财务印鉴、票据管理不到位,要求城南公司、鑫恩公司及时整改,城南公司、鑫恩公司对审计查出的问题正在整改落实中,具体整改结果由城南公司、鑫恩公司向社会公告。