宁波市北仑区文化和广电旅游体育局2023年内部审计工作计划文件有效性有效文件编号仑文广旅体〔2023〕4号局属各单位,充分发挥内部审计规范管理、防范风险,特制定北仑区文化和广电旅游体育局2023年内部审计工作计划,一、年度审计工作目标年度内部审计工作,把促进管理、防范资金风险、提高资金使用效益、增进服务作为审计工作的出发点和落脚点,对被审计单位的财务收支情况做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计的意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改,二、审计的主要内容重点对预决算管理、收入收费管理、支出管理、往来款项、资产管理、工会经费、合同管理、招投标管理、内部控制、资产负债损益等方面进行审计,内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行,(二)审计范围:对局机关、北仑区图书馆、北仑区文化馆、宁波中国港口博物馆、体艺中心、体育运动管理中心、北仑区影剧院等七家单位2022年度财务收支情况进行审计,本年度审计延伸至北仑文化和旅游行业协会,2023年第二季度对体艺中心、体育运动管理中心、宁波中国港口博物馆财务收支情况进行审计,2023年第三季度对北仑区文化馆、北仑区影剧院、北仑文化和旅游行业协会财务收支情况进行审计资产负债损益情况进行审计,认真自查。