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2023年厦门市同安区建设综合事务中心预算说明

同安区人民政府 | 2023-02-24
目录第一部分单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况三、单位主要工作任务第二部分2023年单位预算说明一、2023年单位预算收支总体情况二、一般公共预算财政拨款支出预算情况三、政府性基金预算财政拨款支出情况四、“三公”经费财政拨款预算情况五、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分2023年部门预算附表一、部门收支预算总体情况表二、部门收入预算总体情况表三、部门支出预算总体情况表四、财政拨款收支预算总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表第一部分单位概况一、单位主要职责厦门市同安区建设综合事务中心主要职责是:(一)负责村镇建设、物业服务企业、招投标、直管公房、城建工程档案管理等方面的事务性工作,(二)厦门市同安区建设综合事务中心2023年支出预算为777.46万元(不含市对区转移支付项目),(三)厦门市同安区建设综合事务中心2023年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元,二、一般公共预算财政拨款支出预算情况2023年度一般公共预算支出777.46万元(不含市对区转移支付项目),2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)33.6万元,3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.8万元,主要用于单位运行管理工作支出,主要用于单位运行管理工作支出,主要用于单位运行管理工作支出,三、政府性基金预算财政拨款支出情况2023年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),支出项目(按项级科目分类统计):暂无数据四、“三公”经费财政拨款预算情况厦门市同安区建设综合事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为6.11万元,(三)公务用车购置及运行费2023年预算安排6.01万元,五、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费厦门市同安区建设综合事务中心2023年的机关运行经费财政拨款预算0万元,(二)政府采购情况厦门市同安区建设综合事务中心2023年政府采购预算总额3.9万元,第四部分2023年部门预算附表收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入777.46一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、事业单位经营收入六、科学技术支出七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出85.4九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出21.73十一、节能环保支出十二、城乡社区支出645.83十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出24.5二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计777.46本年支出合计777.46上年结转结余年终结转结余收入总计777.46支出总计777.46一、部门收支预算总体情况表单位:万元二、部门收入预算总体情况表单位:万元部门(单位)代码部门(单位)名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金12345678910111213141516171819合计:777.46777.46777.46118厦门市同安区建设与交通局777.46777.46777.46118016厦门市同安区建设综合事务中心777.46777.46777.46三、部门支出预算总体情况表单位:万元支出功能分类科目合计财政拨款非财政拨款科目编码科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出合计:777.46777.46728.2649.2208社会保障和就业支出85.485.485.420805行政事业单位养老支出85.485.485.42080502事业单位离退休3535352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.633.633.62080506机关事业单位职业年金缴费支出16.816.816.8210卫生健康支出21.7321.7321.7321011行政事业单位医疗21.7321.7321.732101102事业单位医疗14.3814.3814.382101199其他行政事业单位医疗支出7.357.357.35212城乡社区支出634.63634.63621.1313.521201城乡社区管理事务支出634.63634.63621.1313.52120199其他城乡社区管理事务支出634.63634.63621.1313.521206建设市场管理与监督11.211.211.22120601建设市场管理与监督11.211.211.2221住房保障支出24.524.524.522103城乡社区住宅24.524.524.52210301公有住房建设和维修改造支出24.524.524.5四、财政拨款收支预算总体情况表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入777.46一、本年支出777.46(一)一般公共预算拨款777.46(一)一般公共服务支出(二)政府性基金预算拨款(二)外交支出(三)国有资本经营预算拨款(三)国防支出二、上年结转(四)公共安全支出(一)一般公共预算拨款(五)教育支出(二)政府性基金预算拨款(六)科学技术支出(三)国有资本经营预算拨款(七)文化旅游体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出85.4(九)社会保险基金支出(十)卫生健康支出21.73(十一)节能环保支出(十二)城乡社区支出645.83(十三)农林水支出(十四)交通运输支出(十五)资源勘探工业信息等支出(十六)商业服务业等支出(十七)金融支出(十八)援助其他地区支出(十九)自然资源海洋气象等支出(二十)住房保障支出24.5(二十一)粮油物资储备支出(二十二)国有资本经营预算支出(二十三)灾害防治及应急管理支出(二十四)预备费(二十五)其他支出(二十六)转移性支出(二十七)债务还本支出(二十八)债务付息支出(二十九)债务发行费用支出(三十)抗疫特别国债安排的支出二、年终结转结余收入总计777.46支出总计777.46五、一般公共预算支出情况表单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用支出合计:777.46728.26640.0988.1749.2208社会保障和就业支出85.485.485.420805行政事业单位养老支出85.485.485.42080502事业单位离退休3535352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.633.633.62080506机关事业单位职业年金缴费支出16.816.816.8210卫生健康支出21.7321.7321.7321011行政事业单位医疗21.7321.7321.732101102事业单位医疗14.3814.3814.382101199其他行政事业单位医疗支出7.357.357.35212城乡社区支出634.63621.13532.9688.1713.521201城乡社区管理事务634.63621.13532.9688.1713.52120199其他城乡社区管理事务支出634.63621.13532.9688.1713.521206建设市场管理与监督11.211.22120601建设市场管理与监督11.211.2221住房保障支出24.524.522103城乡社区住宅24.524.52210301公有住房建设和维修改造支出24.524.5六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)单位:万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员支出公用支出合计:777.46640.09137.37301工资福利支出612.56603.499.0730101基本工资97.0997.0930102津贴补贴122.46122.4630103奖金202.95202.9530106伙食补助费9.079.0730107绩效工资49.7749.7730108机关事业单位基本养老保险缴费33.633.630109职业年金缴费16.816.830110职工基本医疗保险缴费14.3814.3830112其他社会保障缴费9.259.2530113住房公积金57.1957.19302商品和服务支出124.510.11124.430201办公费4430202印刷费1.551.5530205水费0.40.430206电费2.72.730207邮电费1.31.330211差旅费0.50.530213维修(护)费1130214租赁费12.3112.3130215会议费0.40.430216培训费0.90.930217公务接待费0.10.130226劳务费20.3820.3830227委托业务费40.2440.2430228工会经费17.517.530229福利费3.23.230231公务用车运行维护费6.016.0130239其他交通费用0.30.330299其他商品和服务支出11.720.1111.61303对个人和家庭的补助36.4936.4930305生活补助4.184.1830399其他对个人和家庭的补助32.3132.31310资本性支出3.93.931002办公设备购置3.93.9七、一般公共预算“三公”经费支出情况表单位:万元“三公”经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费6.116.016.010.10八、政府性基金预算支出情况表支出功能分类科目本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计:九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表单位:万元单位编码单位名称功能科目编码功能科目名称资金性质转移支付类型转移支付项目名称预算数合计:。

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