规范行政事业单位内部控制评价工作,按照《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等文件规定,结合我局2025年度内部控制管理工作实际,拟邀请第三方机构参与单位内部控制建设,针对局本级及下属单位开展内部控制评价和风险评估工作,现将有关事宜公告如下:一、项目名称2025年度内部控制评价和风险评估工作二、项目征集的起始日期2025年3月13日至2025年3月19日(5个工作日)三、响应单位的资质和业务要求(一)项目承担单位为在中华人民共和国境内依法设立的事业单位法人或独立企业法人或其他组织,四、委托内容及要求本次内部控制评价和风险评估将市工业信息化局局本级及下属单位一并纳入评价,分单位出具《内部控制和风险评估报告》,(二)交付成果及时限:出具2025年度局本级及下属单位内部控制和风险评估报告,需对单位业务层面内部控制的建立及执行情况作出评价,(三)验收方式:受托单位受托方按要求完成工作,分单位提交《内部控制和风险评估报告》,(四)有意参与项目的单位需提交以下材料:1.单位情况简介(含人员队伍、相关工作情况等单位实力相关情况及联系方式),5.单位开展内部控制评价情况介绍及佐证材料,封面注明:“2025年度内部控制评价和风险评估工作”。