对镇安县农村财务管理中心2021年至2022年“一事一议”专项资金进行了审计,县农村财务管理中心提供的账务资料和项目验收资料基本真实反映了“一事一议”项目管理情况,存在部分”一事一议”项目验收资料不完整、账务处理不规范等问题,二、审计发现的主要问题(一)项目管理不规范,验收资料不全,或提交资料不规范,对“项目管理不规范,或提交资料不规范”的问题,责成县农村财务管理中心以后严格按照“一事一议”财政奖补资金管理办法,提出了如下建议:(一)严格审核“一事一议”申报资料以及各项验收资料,县农村财务管理中心要在验收合格再拨付奖补资金,四、审计发现问题的整改情况(一)对“项目管理不规范,验收资料不全,或提交资料不规范”的问题,对一事一议项目资料审核。