拟于近期将开展2022年度核算单位财政财务收支内部控制审计抽查工作,现欢迎符合条件的会计师事务所参与投标,一、项目名称厦门市体育局2021年度财政财务收支内部控制审计二、项目内容1、厦门市体育局机关2021年度财政财务收支内部控制审计2、厦门市竞技体育发展中心2021年度财政财务收支内部控制审计3、厦门市水上运动中心2021年度财政财务收支内部控制审计4、厦门市体育行政事业会计核算中心2021年度财政财务收支内部控制审计三、投标方须知在2021年厦门市会计师事务所综合评价前三十名中,四、审计要求(一)审计报告:根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《政府会计制度》等相关法律法规分别出具厦门市体育局机关本级、厦门市竞技体育发展中心、厦门市水上运动中心、厦门市体育行政事业会计核算中心2021年度内部控制审计报告,(二)审计人员:要求审计小组成员不少于三人,审计人员应具有三年以上行政事业单位审计经验,具有执行资格且有三年以上执业经历,其中现场审计时间不少于8个工作日,现场审计包括到被审计单位现场了解内控相关情况,2、被审计单位工作量详见附表:厦门市体育局2021年内部审计内容及工作量情况登记表,(四)投标要求1、投标单位以现场送件投标,投标文件须密封且于封口处加盖公章(地址:体育路2号8楼管理科张先生5059095),2、投标截止:自公告之日起5日,3、投标文件内容须含:审计组成员情况(包括学历、职称、职务、相关证书复印件、相关项目经验情况等),附:厦门市体育局2021年内部审计工作内容及审计对象工作量情况登记表厦门市体育行政事业会计核算中心2021年4月12日。