根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定和年度审计工作计划安排,梓潼县审计局自2023年11月14日至2023年12月15日,对梓潼县教育和体育局的教体系统内部审计工作开展情况进行了专项审计调查,一、基本情况县教育和体育局为一级预算单位,有民办中小学1所,县教体局自2005年10月设置内部监督审计股室1个,系统内部监督审计工作由县教育工委副书记、教体局党组书记、局长负责,股室现有工作人员4人,根据工作需要另安排兼职审计人员10人(梓潼县教体系统会计核算中心会计),二是教体系统内部审计监督实施运行方面的问题,内部审计项目实施程序不规范,三是教体系统内部审计督查整改及结果运用方面的问题,审计整改跟踪检查机制不健全,审计建议县教育和体育局建立健全工作机制,四、整改情况针对审计查出的问题,制定了问题整改实施方案,印发内部审计工作实施办法等。