金桥镇内部审计工作管理办法第一章总则第一条为进一步加强金桥镇内部审计工作,相关部门负责人任成员的审计工作领导小组,由党政办主任兼任镇审计办负责人,镇审计办或社会中介机构出具的审计报告在征求被审计单位及镇分管领导书面意见后,报镇审计办负责人、镇内审协管领导、镇长审核之后出具审计报告及审计整改通知书,第二十五条被审计单位根据审计整改通知书要求,按时完成审计整改工作,并将整改结果书面告知镇审计办,镇审计办应进行回访或后续审计,督促审计整改工作,应及时向镇党委主要领导汇报后移交纪检部门处理,第六章审计结果运用第三十六条严格落实中共浦东新区委员会办公室浦东新区人民政府办公室印发《关于进一步加强审计整改工作的意见》和《浦东新区审计整改工作管理办法》的通知(浦委办发﹝2020﹞41号)要求,被审计单位(部门)是落实审计整改的责任主体,主要负责人是审计整改第一责任人,对屡审屡犯、整改不力造成重大经济损失和社会负面影响的,应严肃追责问责,并上报党委、政府,第三十八条将审计结果、审计整改落实、审计问责情况,通过信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等措施提高审计效能,五、被审计单位整改报告及其附件。