各有关单位:为总结近年来各单位内部审计机构在积极探索开展研究型审计方面的实践案例,推动良好实务经验的交流、借鉴和分享,进一步促进提升研究型审计的能力水平,推动内部审计的高质量发展,2022年3月至11月,江西省内部审计师协会(以下简称“协会”)组织开展了“内部审计探索研究型审计”实践案例展示活动,得到了积极响应,协会组织评选领导工作小组对各单位推荐的内部审计探索研究型审计实践案例材料进行了认真评审,根据评审结果,现将拟推选的4个“内部审计探索研究型审计典型实践案例”名单(见附件)予以公示,公示时间:2022年12月6日至12月13日,如有异议,请在公示期内向江西省内部审计师协会如实反映,联系人:应杰杰联系电话:0791-86812160电子邮箱:jxiia@163.com附件:内部审计探索研究型审计典型实践案例名单江西省内部审计师协会2022年12月6日附件内部审计探索研究型审计典型实践案例名单(排名不分先后)1.贯通审计研究闭环链条,推动数字化审计项目融合、嵌入式开展——国网江西省电力有限公司2.创新运用“三张表”,全流程提升审计项目质效——中国邮政储蓄银行审计局南昌分局3.江西省农村信用社联合社赣北区域审计中心运用研究型审计的实践与探索——江西省农村信用社联合社4.研究型审计的探索与实践——以医院财政专项资金审计为例——赣州市人民医院。