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2022年厦门市集美区建设与交通工程质量安全站单位预算说明

集美区建设与交通局 | 2022-02-01
目录第一部分单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况三、单位主要工作任务第二部分2022年单位预算说明一、2022年单位预算收支总体情况二、一般公共预算财政拨款支出预算情况三、政府性基金预算财政拨款支出情况四、“三公”经费财政拨款预算情况五、部分项目情况说明(试点单位公开)六、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分2022年单位预算附表一、单位收支预算总体情况表二、单位收入预算总体情况表三、单位支出预算总体情况表四、财政拨款收支预算总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、区对镇街转移支付支出预算表十、重点项目绩效目标表(试点单位公开)第一部分单位概况一、单位主要职责厦门市集美区建设与交通工程质量安全站单位的主要职责是:(一)为区管建设与交通工程质量、安全、文明施工以及消防工程设计审查验收等提供服务保障,二、单位基本情况厦门市集美区建设与交通工程质量安全站单位经费性质是财政补助(全额拨款),厦门市集美区建设与交通工程质量安全站单位主要任务是:对集美区办理施工许可证的建设与交通工程及消防工程施工质量和安全生产管理,(一)厦门市集美区建设与交通工程质量安全站单位2022年收入预算为604.5万元,(二)厦门市集美区建设与交通工程质量安全站单位2022年支出预算为604.5万元(不含区对镇街转移支付项目),(三)厦门市集美区建设与交通工程质量安全站单位2022年区对镇街转移支付项目预算为0万元,二、一般公共预算财政拨款支出预算情况2022年度一般公共预算支出604.5万元(不含区对镇街转移支付项目),三、政府性基金预算财政拨款支出情况2022年度无政府性基金支出安排,四、“三公”经费财政拨款预算情况厦门市集美区建设与交通工程质量安全站单位2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,(二)公务接待费2022年预算安排0万元,(三)公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元,(二)政府采购情况2022年厦门市集美区建设与交通工程质量安全站单位政府采购预算总额1.15万元,厦门市集美区建设与交通工程质量安全站单位所属各预算单位共有车辆0辆,(四)绩效目标设置情况厦门市集美区建设与交通工程质量安全站单位2022年实行绩效目标管理的一级项目0个,第四部分2022年单位预算附表一、单位收支预算总体情况表二、单位收入预算总体情况表三、单位支出预算总体情况表四、财政拨款收支预算总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、区对镇街转移支付支出预算表(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)十、重点项目绩效目标表(试点单位公开)单位收支预算总体情况表收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入604.50一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、事业单位经营收入六、科学技术支出七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出41.28九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出16.33十一、节能环保支出十二、城乡社区支出546.89十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计604.50本年支出合计604.50上年结转结余年终结转结余收入总计604.50支出总计604.50单位收入预算总体情况表单位:万元部门(单位)代码部门(单位)名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金12345678910111213141516171819合计:604.50604.50604.50154厦门市集美区建设与交通局604.50604.50604.50154003厦门市集美区建设与交通工程质量安全站604.50604.50604.50单位支出预算总体情况表单位:万元支出功能分类科目合计财政拨款非财政拨款科目编码科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出合计:604.50604.50568.3536.15208社会保障和就业支出41.2841.2841.2820805行政事业单位养老支出41.2841.2841.282080502事业单位离退休17.2017.2017.202080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.0824.0824.08210卫生健康支出16.3316.3316.3321011行政事业单位医疗16.3316.3316.332101102事业单位医疗11.0611.0611.062101199其他行政事业单位医疗支出5.275.275.27212城乡社区支出546.89546.89510.7436.1521201城乡社区管理事务546.89546.89510.7436.152120199其他城乡社区管理事务支出546.89546.89510.7436.15财政拨款收支预算总体情况表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入一、本年支出(一)一般公共预算拨款604.50(一)一般公共服务支出(二)政府性基金预算拨款(二)外交支出(三)国有资本经营预算拨款(三)国防支出二、上年结转(四)公共安全支出(一)一般公共预算拨款(五)教育支出(二)政府性基金预算拨款(六)科学技术支出(三)国有资本经营预算拨款(七)文化旅游体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出41.28(九)社会保险基金支出(十)卫生健康支出16.33(十一)节能环保支出(十二)城乡社区支出546.89(十三)农林水支出(十四)交通运输支出(十五)资源勘探工业信息等支出(十六)商业服务业等支出(十七)金融支出(十八)援助其他地区支出(十九)自然资源海洋气象等支出(二十)住房保障支出(二十一)粮油物资储备支出(二十二)国有资本经营预算支出(二十三)灾害防治及应急管理支出(二十四)预备费(二十五)其他支出(二十六)转移性支出(二十七)债务还本支出(二十八)债务付息支出(二十九)债务发行费用支出(三十)抗疫特别国债安排的支出二、年终结转结余收入总计604.50支出总计604.50一般公共预算支出情况表单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用支出合计:604.50568.35522.8545.5036.15208社会保障和就业支出41.2841.2841.2820805行政事业单位养老支出41.2841.2841.282080502事业单位离退休17.2017.2017.202080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.0824.0824.08210卫生健康支出16.3316.3316.3321011行政事业单位医疗16.3316.3316.332101102事业单位医疗11.0611.0611.062101199其他行政事业单位医疗支出5.275.275.27212城乡社区支出546.89510.74465.2445.5036.1521201城乡社区管理事务546.89510.74465.2445.5036.152120199其他城乡社区管理事务支出546.89510.74465.2445.5036.15一般公共预算基本支出情况表(细化至经济分类款级科目)单位:万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员支出公用支出合计:568.35522.8545.50301工资福利支出517.49505.6511.8430101基本工资120.01120.0130102津贴补贴33.5233.5230103奖金166.85166.8530107绩效工资100.50100.5030108机关事业单位基本养老保险缴费24.0824.0830110职工基本医疗保险缴费11.0611.0630112其他社会保障缴费7.127.1230113住房公积金33.5133.5130199其他工资福利支出20.849.0011.84302商品和服务支出34.020.3633.6630201办公费22.4422.4430229福利费2.222.2230239其他交通费用9.009.0030299其他商品和服务支出0.360.36303对个人和家庭的补助16.8416.8430305生活补助3.603.6030399其他对个人和家庭的补助13.2413.24一般公共预算“三公”经费支出情况表单位:万元“三公”经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费政府性基金预算支出情况表单位:万元支出功能分类科目本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计:区对镇(街)转移支付支出预算表单位:万元单位编码单位名称功能科目编码功能科目名称资金性质转移支付类型转移支付项目名称预算数合计:。

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