根据《浙江省内部审计工作规定》第十一条的规定以及2025年西湖风景名胜区领导干部经济责任审计联席会议的安排,名胜区审计局将对杭州西湖龙井茶核心产区商会2022年至2024年期间的财务收支情况进行审计,为全面真实地了解掌握与审计事项有关的情况,现将有关事项公告如下:一、审计内容及范围:2022年至2024年杭州西湖龙井茶核心产区商会的财务收支情况,二、审计时间:2025年06月30日起三、联系电话:89586950电子邮箱:329113039@qq.com四、审计人员纪律:审计人员审计期间,严格遵守审计“八不准”:不准由被审计单位支付或补贴住宿费、餐费,不准使用被审计单位的交通工具、通讯工具等办公条件办理与审计工作无关的事项,不准接受被审计单位的任何纪念品、礼品、礼金、消费卡和有价证券,不准在被审计单位报销任何因公因私费用,不准向被审计单位推销商品或介绍业务,本公告公示期从被审单位接到审计通知书之日起至审计结束,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督,杭州西湖风景名胜区管理委员会审计局2025年6月20日微信扫一扫:分享微信里点“发现”,扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈。