市中小企业发展促进中心,有关单位:根据《淮南市人民政府办公室、淮南市审计局印发<关于进一步加强内部审计工作的实施意见》和市经信局2023年度内审工作计划安排,决定对市中小企业发展促进中心所属留守处开展内部审计工作,现将有关工作通知如下:一、内审对象中心所属全部留守处,二、内审时间2023年5月30日开始至6月30日结束,三、内审重点对中小企业发展促进中心所属留守处2022年度经费管理、使用情况进行内部审计,重大事项将追溯到以前年度或延伸审计有关单位,对存在违纪、违规甚至经济犯罪行为的各留守处负责人及相关工作保员,五、内审组人员组成组长:余守坤党委副书记、副局长副组长:陈雷企业管理服务科科长高澄市中小企业发展促进中心主任成员:陈凤水杨晔陈华燕杨光孔艳荣文强梁洁附件1:审计所需资料清单附件2:承诺书2023年5月30日附件1:审计所需资料清单1.单位成立的文件依据及相关规章制度2.单位会计凭证、账簿、报表,3.其他相关资料等,附件2承诺书市经信局内部审计领导小组:本单位按照《安徽省内部审计条例》以及《中华人民共和国会计法》的规定,提供与内审事项有关的财政财务收支、会计资料和相关情况,本单位对所提供资料和情况的真实性和完整性负责,并愿意承担违背承诺引起的一切法律责任,法定代表人:(单位盖章)2023年5月30日。