为进一步加强财政专项资金管理,我局对2022年度财政专项资金使用情况进行自查,现将有关情况汇报如下:一、项目立项背景我局根据区政府下达的年度政府投资项目审计计划和年中区领导交办的工作要求,设立了政府投资项目审计等专项审计业务项目资金,用于委托社会中介组织对我区政府投资项目进行审计的协审费用和上级部门专项审计费用,二、项目资金使用及管理情况该项目年初预算安排500万元,跟踪审计协审费用由建设单位支付转变为由财政预算安排我局支付,进一步规范了投资审计工作,6个工程竣工决算审计总金额为22.57亿元,在建设单位审核的基础上再节约建设资金0.35亿元,同时揭示管理不规范金额0.22亿元,2个预算执行情况审计总投资为8.70亿元,揭示管理不规范金额0.38亿元、损失浪费金额37万元,揭示管理不规范金额2.15亿元,附件1:2022年度奉化区审计局政投资项目协审费用使用明细表.xlsx附件2:2022年度项目支出绩效评价表.docx附件3:关于印发组织社会中介机构审计政府投资项目业务考核办法(修订)的通知.doc附件4:宁波市奉化区政府投资项目组织审计咨询服务费支付管理办法(试行).doc。